При какой покупке требуют декларацию. Как же работает налоговый вычет? Что требуется сдать в налоговую инспекцию

Квартира продана, деньги получены, дело сделано, можно спать спокойно? Можно, но не всем! Считать дело завершенным смогут только те продавцы квартир, кто стал ее собственником до 1 января 2016 года и владел ею более 36 месяцев подряд. Остальные граждане, продавшие квартиры, обязаны отчитаться о своих действиях перед налоговой службой (декларация 3 НДФЛ при продаже квартиры), рассчитать сумму налога на полученный доход и оплатить его в оговоренные законом сроки.

Чтобы знать, как заполнить 3 НДФЛ при продаже квартиры, необходимо правильно производить расчеты, что и показано дальше в примерах.

Пример 4. Фазлеева П.И. продала квартиру в ноябре 2016 года за 1560 000 рублей. Жилье было получено по договору дарения полтора года назад. Расчет налога: 1560 000 - 1 000 000 =560 000 (облагаемая сумма) * 0,13 (процент налога) = 72 800 рублей. Эту сумму надо внести в бюджет и занести в налоговую декларацию.

Заполнение декларации 3 НДФЛ при продаже квартиры в 2017 году предстоит тем собственникам жилья, которые продали его с 1 января по 31 декабря 2016 года, так как налоговым периодом для расчета подоходного налога считается календарный год. Всё, что продано в течение этого года, должно быть отражено в декларации за 2016 год.

Но и тут есть ограничения по срокам: декларация должна быть подана не позднее 30 апреля того года, который следует за отчетным. То есть, за 2016 год декларации сдаются с 1 января по 30 апреля 2017 года включительно. Нарушение этих сроков влечет за собой штрафы и прочие неприятности материального характера.

Форма налоговой декларации состоит из множества листов, но это не значит, что заполнять их надо все. Листы 3 НДФЛ при продаже квартиры заполняются только той информацией, которая есть у налогоплательщика - физического лица. При заполнении на каждом листе указывается ИНН, номер страницы и фамилия, имя, отчество плательщика налога, который своей подписью внизу каждой страницы подтверждает, что все сведения внесены полностью, и они достоверны.

На первой странице проставляются все данные налогоплательщика:

  • полные фамилия, имя, отчество;
  • точный адрес места жительства с почтовым индексом;
  • место рождения;
  • удостоверение личности (паспорт).

Как сдать декларацию 3 НДФЛ при продаже квартиры

Последним днем сдачи декларации за 2016 год является 30 апреля 2017 года, но это не значит, что надо затягивать с отчетностью до самого последнего момента. Как правило, к концу срока в налоговых инспекциях собираются очереди.

Существует несколько способов подачи формы 3 НДФЛ:

  1. сдать лично всю документацию в налоговую инспекцию;
  2. поручить это своему представителю (в этом случае полномочия представителя заверяются нотариальной доверенностью);
  3. отправить документы по почте ценным письмом с описью вложения;
  4. выслать документацию по электронным связям, для чего надо иметь электронную подпись.

Документы для 3 НДФЛ при продаже квартиры, которые необходимо представить при подаче декларации:

  • Заполненный бланк по форме 3 НДФЛ.
  • Удостоверение личности.
  • Документы, подтверждающие расходы на приобретение или постройку жилья (чеки, счета, расписки, договор купли-продажи): если плательщик претендует на скидку по затратам.

Вовремя сдав декларацию, не забудьте оплатить налог, если подача 3 НДФЛ при продаже квартиры не была в нулевом варианте. Оплата должна поступить на бюджетный счет не позднее 15 июля.

Штрафные санкции при нарушении сроков сдачи налоговой декларации внушительные: 5 процентов от суммы налога за каждый месяц просрочки. Сумма штрафа не может превышать 30 процентов от налога, но не менее 1000 рублей.

Пример 5. Налогооблагаемая база при продаже квартиры составила всего 20 тысяч рублей. Налог от этой суммы: 50 000*0,13=6500 рублей. Если бы налоговая декларация была сдана в срок, то плательщик внес бы сумму 6500 рублей и все расчеты на этом закончились бы.

Данный гражданин задержал сдачу отчета на целый месяц, поэтому к нему применили штрафные санкции. Расчет суммы штрафа: 6500*0,05=325 рублей на месяц, но согласно Налоговому кодексу, сумма штрафа не должна быть менее 1000 рублей. Недобросовестный налогоплательщик заплатит 7 500 рублей: сумма основного долга (6500) плюс штраф (1000 рублей).

Последнее обновление Март 2019

При продаже недвижимости одним из самых актуальных вопросов является вопрос налогообложения дохода: нужно ли платить налог при продаже, размер налога, а также как и когда подавать налоговую декларацию. В данной статье мы рассмотрим общие вопросы налогообложения при продаже жилья.

Минимальный срок владения для продажи без налога

Если Вы владели недвижимостью больше минимального срока, то Вы полностью освобождаетесь от налога и необходимости подавать налоговую декларацию . То есть, продав такую квартиру, у Вас не возникает абсолютно никаких обязательств перед налоговой инспекцией и делать Вам ничего не нужно.

Минимальный срок владения может составлять три года или пять лет, в зависимости от того, когда и как было приобретено имущество:

  1. Минимальный срок владения 3 года применяется в следующих случаях:
    - если жилье приобретено до 1 января 2016 года;
    - если жилье получено после 1 января 2016 года в порядке дарения/наследования от близких родственников, приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    Пример: Савельев А.К. в 2015 году получил квартиру в собственность по договору купли-продажи. В 2019 году он планирует продать данную квартиру. При продаже этого жилья будет применяться минимальный срок владения равный трем годам (так как он получил право собственности на жилье до 1 января 2016 года). Савельеву не придется ни платить налог, ни подавать налоговую декларацию.

    Пример: Скворцова Л.В. 9 февраля 2016 года получила в наследство от отца квартиру. С целью улучшения своих жилищных условий она планирует продать эту квартиру в конце 2019 года. При продаже этого жилья будет применяться минимальный срок владения равный трем годам (так как квартира была получена по наследству от близкого родственника). Таким образом, Скворцовой не нужно будет ни платить налог, ни подавать налоговую декларацию.

  2. Минимальный срок владения 5 лет применяется во всех остальных случаях (например, если жилье приобретено после 1 января 2016 года по договору купли-продажи). Более подробно срок владения рассмотрен в статье: Сколько нужно владеть недвижимостью, чтобы продать ее без налога?

Что делать если Вы владели жильем менее минимального срока?

Получив доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности менее минимального безналогового срока, Вы должны:

  1. Заполнить и подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ (декларация, в которой производится расчет Вашего налогооблагаемого дохода и налога, который Вы должны заплатить)
  2. Заплатить налог на доходы от продажи (если он полностью не покрывается налоговыми вычетами).

В общем случае, продав квартиру или другое имущество, Вы должны заплатить подоходный налог в размере 13% от стоимости продажи. В то же время в соответствии с Налоговым Кодексом РФ Вы можете уменьшить (в некоторых случаях до нуля) размер налога, воспользовавшись одним из видов налоговых вычетов (стандартным или вычетом по расходам при покупке). Подробную информацию о вычетах и других способах уменьшения налога Вы можете найти в нашей статье: Как не платить или уменьшить налог при продаже жилья .

Также стоит отметить, что если Вы приобрели недвижимость после 1 января 2016 года и продаете ее за цену меньшую, чем 70% кадастровой стоимости, то Вашим доходом (в целях налогообложения) будет считаться 70% от кадастровой стоимости объекта (цена в договоре не будет играть роли) . Подробно этот вопрос рассмотрен в нашей статье: Налог при продаже недвижимости и кадастровая стоимость .

Обратите внимание: Даже, если налоговые вычеты полностью покрыли Ваш налог, и платить его Вам не нужно, Вы все равно обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган.

Сроки подачи налоговой декларации и уплаты налога

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган по месту основной регистрации (прописки) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи жилья (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если по итогам декларации Вы должны также заплатить налог, то это нужно сделать не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи жилья.

Пример: в феврале 2018 года Сидоров С.С. продал квартиру, с которой должен заплатить налог. Соответственно, Сидорову необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган до 30 апреля 2019 года, а затем в срок до 15 июля 2019 года заплатить налог на доходы с продажи квартиры.

Узнать об ответственности и штрафах за непредоставление или несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ, а также за неуплату налога Вы можете в нашей статье: Штрафы за непредоставление или несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ .

Как подготовить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Вы можете заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, используя бланк декларации (см. Формы и Бланки ) или воспользоваться нашим сервисом для заполнения декларации (см. Как заполнить декларацию при продаже жилья? )

После заполнения Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту Вашей постоянной регистрации. Сделать это можно лично в налоговом органе или отправить декларацию по почте ценным письмом с описью вложения (более подробная информация представлена в нашей статье - Как и куда подать декларацию 3-НДФЛ? )

Важно отметить, что вместе с декларацией 3-НДФЛ Вы должны подать в налоговый орган копии документов, подтверждающих сумму продажи. Обычно этим документом является копия договора купли-продажи (или долевого участия). Если у Вас сохранились копии платежных документов, подтверждающих оплату покупателем, то их лучше тоже приложить к декларации.

Если в декларации Вы уменьшили налогооблагаемый доход на расходы при покупке жилья, то Вам также нужно приложить копии документов, подтверждающих эти расходы. Обычно это копия договора купли-продажи (или долевого участия в строительстве) с платежными документами, подтверждающими оплату (например, рукописная расписка, платежное поручение, кассовый чек с приходно-кассовым ордером) (Письмо Минфина России от 30.01.2015 № 03-04-05/3513).

Продажа машины для бывшего владельца означает не только избавление от излишних активов. Не стоит забывать и о необходимости начислить и заплатить налоги. Обязан ли продавец после продажи автомобиля подавать в налоговую декларацию и какую декларацию нужно подавать? Как правильно подать декларацию и какие способы подачи существуют? Какие документы нужны и подаются вместе с декларацией 3-НДФЛ? Какие сроки подачи декларации установлены законом в общем и какие сроки подачи декларации в 2017 году за 2016 и в 2018 за 2017 предусмотрены?

Действия продавца при продаже автомобиля

Сделки по реализации подержанного авто в достаточной степени распространены. Помимо взаимоотношений между участниками договора продавцу еще необходимо погасить все возникшие обязательства перед бюджетом. Продажа машины ― налогооблагаемая операция. По факту совершения сделки начисляется налог на доходы физических лиц в размере 13% для граждан (30% для нерезидентов) от суммы, указанной в договоре. Исключением становятся транспортные средства, которые находились в собственности продавца более 3-х лет. При продаже этих активов никаких обязательств перед бюджетом не возникает. Для прочих автомобилей полученная сумма налога к уплате может быть уменьшена на размер утвержденного законодательно имущественного налогового вычета или в пределах величины ранее произведенных на покупку авто затрат. Кроме того, требуется отчитаться в своих действиях перед налоговой посредством предоставления декларации.

Как отчитаться о продаже машины?

При реализации такого имущества, как автомобиль, физическим лицам стоит помнить и о необходимости передать сведения контролирующим органам о получении дохода и начислении налога с операции. Для этих целей используется декларация 3-НДФЛ (форма по КНД 1151020). Представленную отчетность требуется формировать при получении нерегулярных доходов, не связанных с трудоустройством по найму. Обязанность по предоставлению присутствует и у некоторых предпринимателей. Также декларация подается при желании восстановить ранее уплаченный налог за счет использованных вычетов. При наличии нескольких условий за каждый налоговый период (год) составляется одна декларация с указанием всех необходимых данных.

Способы предоставления декларации

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ предоставляется в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по факту продажи машины по прошествии налогового периода (года), в котором было совершено действие. Существуют разные способы подачи такой отчетности, поэтому плательщик вправе выбрать наиболее подходящий, среди которых:

  • Предоставление декларации на бумажных носителях. Отчетность подается в налоговые органы заполненная вручную или при помощи средств программного обеспечения. Листы документа подписываются заявителем, проставляется дата сдачи. Передается документ лично или через представителя физического лица по доверенности;
  • Декларация может быть отправлена по почте. Датой сдачи будет считаться момент отправки. При необходимости почтовым отправлением к отчетности прикладываются и прочие документы. Для того чтобы впоследствии была возможность доказать своевременную отправку, рекомендуется оформлять ее как заказное письмо;
  • Декларация может быть передана электронно через телекоммуникационные каналы связи. На данный момент этот способ наиболее прост и удобен. Не нужно посещать специально отделения ФНС, беспокоиться о правильности заполнения. В случае обнаружения неточностей сервис укажет на ошибки. Но для того, чтобы иметь возможность отправлять отчетность онлайн, в том числе и декларацию 3-НДФЛ, потребуется предварительно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте налоговой и сформировать электронный ключ подписи. В целом процедура не требует много времени и оказывается бесплатно. Потребуется лишь получить коды доступа лично в инспекции ФНС или через представителя.

Обычная продажа автомобиля с применением имущественных вычетов не требует предоставления параллельно и иных бланков. Подтверждающие документы необходимы лишь для обоснованности произведенных затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу. Их копии прикладываются к декларации при сдаче. Если выбран электронный способ отправки ― нужно будет передать и сканированные копии платежных квитанций, договоров и прочих.

Сроки подачи декларации

Продавцы автомобилей обязаны своевременно отчитаться о проделанной операции и начислении налогов до 30 апреля включительно. В случае опоздания плательщику грозит штраф в размере до 30% от суммы начисленного налога, но не менее 1 000 рублей. Оплатить НДФЛ в размере 13% также требуется в установленные законодательно сроки, то есть не позже 15 июля следующего после реализации авто года. Просрочка платежа приведет к начислению пеней, а в некоторых случаях и к штрафам.

Если последний день оплаты или предоставления отчетности выпадает на выходной, то совершить операцию необходимо будет не позднее следующего первого рабочего дня. Например, если продажа транспорта состоялась в 2016 году, то подать декларацию требовалось не позднее 2 мая (30 апреля в 2017 году выпало на воскресный день). Перечисление без просрочки было возможным до 17 июля включительно. В следующем 2018 году по факту реализации авто в 2017 декларацию нужно предоставить не позже понедельника 30 апреля. Крайний срок для оплаты НДФЛ ― 16 июля 2018 года. Все эти положения не затрагивают те лица, которые продали автомобили, находящиеся в собственности более 3-х лет. На этих условиях нет необходимости ни рассчитывать налог, ни перечислять его, ни отчитываться.

Последнее обновление Март 2019

Для того, чтобы понять должны ли Вы платить налог и подавать налоговую декларацию после продажи машины, нужно определить сколько лет Вы владели ей к моменту продажи – больше трех лет или меньше.

Срок владения машиной исчисляется:

  • при покупке: с дня заключения договора купли-продажи;
  • при получении наследства: с дня смерти наследодателя (открытия наследства);
  • при дарении: со дня заключения договора дарения.

При владении машиной более трех лет

Если автомобиль находился в вашей собственности более трех лет, то Вы полностью освобождены от налога при его продаже, а также от необходимости подавать налоговую декларацию (п.17.1 ст. 217 НК РФ, п.4 ст.229 НК РФ). То есть, продав машину, которой Вы владели более трех лет, у Вас не возникает никаких обязательств перед налоговыми органами.

Пример: В 2018 году Лермонтов М.Ю. продал машину, которую приобрел в 2014 году. Так как на момент продажи машины Лермонтов владел ей более трех лет, то ему не нужно ни подавать декларацию в налоговый орган, ни платить налога от продажи.

При владении машиной менее трех лет

Получив доходы от продажи автомобиля, который находился в собственности менее трех лет, Вы должны:

  1. Заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ (декларация, в которой производится расчет Вашего налогооблагаемого дохода и налога)
  2. Заплатить налог на доходы от продажи автомобиля (если он полностью не покроется налоговыми вычетами).
    В общем случае, продав машину (или другое имущество), Вы должны заплатить налог на доходы в размере 13% от стоимости продажи. Однако, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ Вы можете уменьшить (в некоторых случаях до нуля) размер налога, воспользовавшись одним из видов налоговых вычетов (стандартным или вычетом по расходам при покупке). С подробной информацией об этих вычетах Вы можете ознакомиться в нашей статье «Как не платить или уменьшить налог при продаже машины?»

Обратите внимание: Даже если налоговые вычеты полностью покрыли Ваш налог от продажи машины, Вы все равно обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган.

Сроки подачи налоговой декларации и уплаты налога

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган по месту постоянной регистрации (прописки) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи машины (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Если по итогам декларации Вы должны также заплатить налог, то это нужно сделать не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи автомобиля.

Пример: В 2018 году Жданов А.М. продал машину, находящуюся у него в собственности менее трех лет. Декларацию при продаже автомобиля ему необходимо подать в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2019 года, а заплатить налог с продажи не позднее 15 июля 2019 года.

Узнать об ответственности и штрафах за непредставление или несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ Вы можете в нашей статье: Штрафы за просрочку и неподачу декларации 3-НДФЛ

Как подготовить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Вы можете заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, используя бланк декларации (см. Бланки декларации 3-НДФЛ при продаже машины) или воспользоваться нашим сервисом для заполнения декларации (Как заполнить декларацию при продаже автомобиля?)

После этого Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту Вашей постоянной регистрации. Сделать это можно лично в налоговом органе или, отправив декларацию по почте ценным письмом с описью вложения (более подробная информация представлена в нашей статье Как и куда подать декларацию 3-НДФЛ)

При этом вместе с декларацией 3-НДФЛ Вы должны подать в налоговый орган копии документов, подтверждающих сумму продажи автомобиля. Это может быть копия договора купли-продажи машины (и, если есть, то копии платежных документов, подтверждающих оплату покупателями) или копия справки-счета из ГИБДД .

Если в декларации Вы уменьшили налогооблагаемый доход на расходы при покупке автомобиля, то Вам также нужно приложить копии документов, подтверждающие эти расходы. Это может быть копия договора купли-продажи с платежными документами, подтверждающими оплату машины (например, рукописная расписка, платежное поручение, кассовый чек с приходно-кассовым ордером) или копия справки-счета из ГИБДД .

Если Вы потеряли какие-то документы, то Вы всегда можете взять справку подтверждающую покупку/продажу с указанной суммой сделки в ГИБДД.

Всем доброго времени суток, друзья!

Я опять на связи, и сегодня вы узнаете очень важную вещь: как заполняется декларация в налоговую при продаже автомобиля и как подать ее самостоятельно.

Ведь люди, которые впервые видят перед собой форменный налоговый бланк, часто приходят в ужас от непонятного нагромождения там всего и вся.

О том, чтобы самому сразу разобраться что и куда нужно вписывать, а тем более правильно, обычно и речи быть не может. Особенно если учесть, что и правила и сами бланки постоянно изменяются.

Хоть налоговики и стараются упростить свои документы, предназначенные для широких народных масс, но на сегодня заполнение новой формы декларации 3 НДФЛ остается все еще весьма сложной процедурой, разобраться в которой с наскока у большинства автомобилистов не получится.

А ведь неправильно оформленные декларации придется перезаполнять или платить штрафы за неверно указанные данные. Это отнимет у вас массу времени и вытрепает все нервы. Нужно вам такое «счастье»?

В прошлой статье я рассказывал вам о .

Из неё вы узнали от том, что представляет собой налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что налоговую декларацию (НД) придется подавать в любом случае, если проданной машиной вы пользовались менее 3 лет, и что по новым правилам государство увеличило сумму вашей выручки, которая не облагается налогом, до 250000 рублей.

Поэтому здесь я не стану останавливаться на подробностях правил налогообложения, а целиком сосредоточусь на самой декларации т. к. материал этот сам по себе обширный и сложный, как я уже говорил.

Итак, каких же следует придерживаться общих правил, при заполнении НД? Я сделал подборку тех, которые нужны именно в нашем случае при продаже автомобиля.

  • Если вы заполняете НД на бумаге, то можно использовать синюю и черную пишущие пасты. Также можно заполнить бланки на компьютере, а потом их распечатать;
  • В НД нельзя делать исправления, даже заверенные росписями с «исправленному верить». Нужно стараться избегать ошибок, помарок и неточностей;
  • Распечатывая и скрепляя скрепером листы декларации следите, чтобы все штрих-коды (если они присутствуют) были в свободном доступе для штрих-сканера и отображались принтером четко и без искажений;
  • Все суммы записывайте в полных рублях: если в сумме копеек меньше 50-и, то они не учитываются, а если больше, то округляются;
  • Данные в поля и ячейки вписывайте слева направо заглавными буквами;
  • Если какие-либо данные для присутствующих ячеек отсутствуют, то в них ставьте прочерки;
  • Также прочерки ставьте во всех ячейках, которые оказались лишними (если вписываемые вами данные заняли не все ячейки);
  • Каждая страница декларации должна заверяться вашей подписью и датой (в соответствующем поле внизу страницы) кроме Титульного листа – на нем подпись не нужно ставить;

Внимание! Двусторонняя распечатка бланков не допускается! Вся информация должна быть только на одной стороне листа А4.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Сразу вам нужно заполучить бланки «3-НДФЛ». Вот как вы можете это сделать:

  • Скачать из интернета;
  • Купить в специальном магазине бланков;
  • Взять в самой налоговой.

Бланки деклараций вы можете скачать по этим ссылкам:

Следует учитывать, что бланки деклараций постоянно видоизменяются, но частичные несовпадения нумерации пунктов и других мелочей не критичны.

Вообще-то, в налоговой декларации «3-НДФЛ» довольно много страниц (десятки), но для нас, автомобилистов, слава богу, нужно всего шесть. Тоже много? Согласен, но ничего не поделать, как говорил Федя: «закон есть закон».

Листы это вот какие:

  • Титульный раздел (он идет на двух страницах);
  • Раздел «А»;
  • Раздел «Е»;
  • Раздел № 1;
  • Раздел № 6.

Давайте их заполним. Не бойтесь, не так страшен налоговый инспектор, как его малюют!

Заполняем титульный раздел

В этом разделе вы вносите всяческие общие о себе данные.

Давайте начнем.

Заполняем первую страницу титульного листа

1) В самом верху в поле с квадратиками «ИНН» впишите свой идентификационный номер. Каждой цифре или букве должен соответствовать отдельный квадратик! Если у вас почему-то возникли затруднения с ИНН, то узнать его вы можете вот по этой ссылке:

7) В строке «Сведения налогоплательщика» ставим код России (643) и код категории налогоплательщика. В нашем случае вы физлицо и код для него ставим 760.

8) Ниже заполните в соответствующие поля ваши личные данные: адрес, паспортные сведения, телефон и т. п. – это у вас не вызовет затруднений. Единственно, в поле «Статус налогоплательщика» ставьте единицу – это означает, что вы гражданин РФ.

Еще, в поле за почтовым индексом, нужно поставить код региона. Его знают не все и вот ссылка на список со всеми этими кодами:

9) После этого, в нужных полях укажите на скольких страницах составлена ваша декларация и сколько к ней имеется страниц дополнительных документов. Чтобы не ошибиться лучше это все проставить в самую последнюю очередь.

10) Потом идут два подраздела. Правый вам не нужен, а в левом ставите единицу (если подаете НД лично), фамилия, имя, отчество с датой и свою подпись. А если кто-то подает НД за вас, то ставьте двойку, вносите данные доверенного лица и соответствующего доверительного документа.

Фух! Первая страница титульного раздела заполнена. Переходим ко второй. Вторая страница содержит дублирующие и более детальные данные о вас как о налогоплательщике.

Заполняем вторую страницу титульного листа

1) Как и на первой странице пропишите «ИНН», поставьте порядковый номер страницы (002), а также напишите фамилию с инициалами. Фамилию тут уже можно написать обычной прописью, а не по буквам, только не докторским почерком, конечно.

2) В первом квадратике ставьте единицу – это значит, что вы что-то действительно платите государству по факту.

3) Потом напишите код бюджетной классификации (КБК) (есть такой у бюрократов-канцеляристов) и для нашего случая он следующий:

18210102030011000110.

4) Потом идет код ОКТМО (ранее был ОКАТО) согласно месту проживания. Что это еще за зверь? Ну, это длинно («Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления») и неинтересно. Но кто желает завернуть себе ум в канцелярскую скрепку, то вот ссылка .

А нам с вами более интересно где его брать, код этот. Сами угадаете где? Правильно – опять же в заботливой Федеральной налоговой службе .

Вообще, ФНС на этот счет, наверное, фаворит в РФ. Еще бы – такое нужное для всех дело! Вот ссылка на все сервисы нашей налоговой , может кому еще что-нибудь пригодится.

6) В конце страницы вы опять пишете свою фамилию, расписываетесь и ставите дату.

Все, со второй страницей закончили. Немного проще и быстрее, как я и обещал. Но у нас еще целых 4 страницы впереди, так что не расслабляемся!

Заполняем раздел «А»

В этот А-Раздел вам нужно будет внести данные о деньгах, которые вы поимели с продажи машины. Дополнительными документами тут будет служить договор купли-продажи (ДКП), а если машина продается не первый раз, то желательно два ДКП (по которому вы покупали и по которому продавали).

О необходимости сохранения всех ДКП я рассказывал , перечитайте на всякий случай.

1) Вверху, как обычно, пишем ИНН, фамилию с инициалами и номер страницы (003).

2) Потом в поле, под кодом «001», пишем «13» – это ваша налоговая ставка в 13%, стандартная для таких дел.

3) Затем в пунктах под кодом от «010» и «030» укажите данные вашего покупателя: его фамилию, имя, отчество и ИНН.

4) В пункте «040» напишете всю сумму дохода который будет облагаться налогом.

5) В пункт «050» запишите сумму которая будет облагаться налогом в вашем случае. По умолчанию это минус 250 тыс. руб.

6) И в пункте «060» поставьте, наконец, вычисленную сумму вашего налога. Это 13% от той суммы, которую вы указали в прошлом пункте. Кстати, вычислить проценты от суммы можно вот на этом сервисе .

7) В пунктах от «070» и до «100» в нашем случае не пишется ничего.

8) В пункте «110» еще раз пропишите полученную сумму налогообложения как окончательную.

9) В конце фамилия, роспись, дата.

Заполняем раздел «Е»

В разделе «Е» указываются все скидки и вычеты, которые вам полагаются от государства.

1) Шапку и последний пункт заполняем стандартно.

2) Вносить данные начинаем с пунктов «110» и «120», а все предыдущие не трогайте. В пункте «110» напишете всю сумму дохода от продажи, если вы хотите использовать льготу по вычету 250 тыс. руб.

3) В пункте «120» пишется сам вычет в рамках 250-и тыс.

4) Если вы захотите пойти другим путем и использовать льготу, рассчитываемую от суммы ваших расходов при приобретении автомобиля, то в пункте «130» укажите какой доход вы получили при его продаже (если он вообще был).

5) Тут, в пункте «140», нужно написать подтвержденную вашим ДКП (или другим документом) сумму за которую вы покупали автомобиль.

То есть пункты «110» — «120» и «130» — «140» являются двумя вариантами из которых вы можете выбрать более вам подходящий. По каким критериям рассчитывается налог я рассказывал в статье о .

6) В пунктах «150» и «160» записывается сумма того, что указано в пунктах «110» — «120» и «130» — «140» соответственно.

7) Если вы использовали второй вариант (пункты «130» — «140»), то в пункте «190» напишите общую сумму вычета из пункта «160».

На этом с разделом «Е» все. Переходим к разделам № 1;

Раздел № 1

Здесь подводятся итоги налогового расчета по данным разделов «А» и «Е».

1) В пункт «010» запишите общую сумму налога (из пункта «110» раздела «А»), и то же самое в пункт «030» этого раздела.

2) В пункт «040» вносим данные из пункта «090» раздела «Е».

3) В пункте «050» сделайте вычет сумм: из пункта «030» вычесть пункт «040». Иными словами, вы из доходов вычли льготные суммы. В результате у вас получится сумма, называемая «налоговой базой». Именно из нее рассчитывается окончательный НДФЛ для нашего случая.

4) Теперь, в пункте «060», из этого предыдущего числа (налоговая база) высчитайте 13% (используйте сервис) – это и есть сумма налога, которую нужно внести государству. Эту же сумму продублируйте в пункте «110».

На этом Раздел № 1 заполнен. Переходим к следующему.

Раздел № 2

Тут все совсем просто. Это уже страница окончательного итога.

1) В пункт «010» запишите значение «01».

2) В пункт «020» внесите КБК из второго раздела Титульной части:

18210102030011000110.

3) В пункт «030» дублируем код ИФНС (КТР) из первого раздела Титульной части (пункт № 6 в моей статье).

4) В пункт «040» записываем окончательную сумму налога на доходы физлиц (НДФЛ) из Раздела № 1 (пункт «110»).

Все! Налоговая декларация заполнена. Да, тяжелое это дело, скрывать не буду. А какие еще есть варианты у автовладельцев на этот счет? Некоторые есть.

Другие варианты заполнения налоговой декларации

Налоговую декларацию можно заполнить онлайн. И даже малой кровью, но в этом случае придется раскошелиться на сумму в 400-600 рублей, а может и больше. Сервисов, предоставляющих подобные услуги много, например, вот этот "ВерниНалог или этот Налогиа .

Некоторым, наверное, будет более удобно и дешево использовать их, но это уже как кому. Можно пользоваться, конечно, и оффлайн услугами знающих людей, но там будет совсем дорого. Как вариант вполне реально попросить заполнить декларацию какого-нибудь мелкого служащего самой налоговой за приемлемое вознаграждение.

Еще сама налоговая служба бесплатно предоставляет для народа онлайн услугу по составлению деклараций через личный кабинет . Но для того, чтобы пользоваться этим сервисом необходима «оффлайн авторизация».

То есть нужно с личными документами физически посетить любое отделение ФНС РФ (без учета места вашей регистрации) и получить пароль на онлайн доступ.

Еще есть способ составления 3-НДФЛ при помощи специальной программы «Декларация», которую можно скачать с официального сайта ФНС.

Там же можно скачать описание этого софта и инструкцию по установке.

Способ этот тоже не очень простой и требует многих специальных пояснений, которые лучше всего получить наглядно, просмотрев вот этот ролик с видео-инструкцией:

Помимо этого, на сайте ФНС есть неплохая брошюра по налоговой декларации, с которой вам тоже будет полезно ознакомиться.

На этом я заканчиваю статью и, думаю, что многие из вас таки сумеют самостоятельно и правильно заполнить налоговую декларацию, а если и нет, то хотя бы будут приблизительно знать порядок всех действий.

Личный опыт

Мне полгода назад тоже было необходимо сдавать декларацию. Делал это в первый раз. Ознакомившись с информацией в интернете, я понял, что заполнять от руки бланк это жесть. Поэтому искал как бы заполнить онлайн. На сайте ФНС я скачал программу «Декларация», там же взял и инструкцию. Вследствие чего сложностей особенных у меня не возникло. Но косяк был.

Я не поставил в одном месте цифру, так как думал, что мне это не надо. Об этом мне сообщила девушка принимавшая у меня декларацию. Ну обалдеть, подумал я. Мне надо будет ехать обратно домой, вносить изменения, идти в соседний магазин распечатывать, потом снова ехать пятнадцать остановок до налоговой... Но, к счастью так не вышло.

У них в зале стоят ПК, где можно открыть файл с флешки и внести в него изменения и там же распечатать. Сервис! Правда бумага закончилась в принтере, пришлось спрашивать где её можно взять, мне назвали номер кабинета, туда пришёл, описал ситуацию, мне дали бумагу, я вернулся, вставил и... не распечатал.

Не печаталось почему-то) Пошёл снова в кабинет, где брал бумагу, описал новую ситуацию, они сообщили своему мастеру по компам. В итоге дядя компьютерщик всё исправил. Вышло не совершенно, но всё равно лучше, чем ехать обратно)

Кстати, файл от программы «Декларация» не везде распечатывают, так как не у всех есть программа «Декларация», с помощью которой и открывается файл.

  • Перед заполнением налоговой декларации под рукой должны быть ваши паспортные данные, идентификационный код, ДКП и паспорт на автомобиль. Лучше их выписать на отдельный лист бумаги, чтобы все данные были в одном месте.
  • Есть правило по которому, если вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, указывать в НД идентификационный код не требуется. Но все же желательно его прописать, если вы простое физическое лицо.
  • Лучше всего составлять НД в учреждении налоговой службы, где можно на месте получить нужную консультацию.

Заключение

В заключении я хочу сказать, что новичок при заполнении документации 3-НДФЛ обязательно столкнется с некоторыми затруднениями. Но если к этому заранее как следует подготовиться, то потом можно будет самому помогать своим друзьям и знакомым, и даже немного подрабатывать.

А каким способом заполняли декларацию вы? Какие проблемы у вас возникли и как вы их решали? Рассказываете в комментах об этом. И мне и остальным будет интересно да полезно. Если текст мне понравится, то дополню им статью с указанием вашего авторства

Отвлечёмся. Смотрели фильм Звёздные войны? Помните звуки при выстреле из оружия? Эта птица делает такие же. У неё это от природы:

Можете смело делиться и моими статьями через кнопки соцсетей. А подписавшись на мой блог вы обретете большее удобство и всегда будете в курсе самых свежих новостей.

До встречи, друзья и пусть ваши дороги всегда будут удачны!