Образец формы пд налог. Квитанция для уплаты налогов, пеней и штрафов

Неко-то-рые из по-лей фор-мы снаб-же-ны по-яс-не-ни-я-ми и ре-ко-мен-да-ци-я-ми, ко-то-рые от-кры-ва-ют-ся по на-жа-тию на зна-чок [ \\\i\\\ ] ря-дом с со-от-вет-ству-ю-щим по-лем. Кро-ме то-го, эта ин-фор-ма-ция пред-став-ле-на в ка-че-стве при-ло-же-ния еди-ным бло-ком в кон-це стра-ни-цы. Мате-ри-ал под-го-тов-лен на ос-но-ве лич-но-го опы-та и от-кры-тых ис-точ-ни-ков ин-фор-мации.

ИНН по-лу-ча-те-ля

— де-ся-ти-знач-ный иден-ти-фи-ка-ци-он-ный но-мер на-ло-го-пла-тель-щи-ка — по-лу-ча-те-ля пла-те-жа — на-ло-го-во-го ор-га-на или ино-го го-судар-ствен-но-го ор-га-на ис-пол-ни-тель-ной вла-сти.

КПП

— код при-чи-ны по-ста-нов-ки на учет по-лу-ча-те-ля пла-те-жа из 9 цифр. Необ-хо-ди-мость ука-за-ния КПП обу-слов-ле-на тем, что в неко-то-рых слу-ча-ях од-но-го толь-ко ИНН бы-ва-ет недо-ста-точ-но для иден-ти-фи-ка-ции обособ-лен-но-го под-раз-де-ле-ние ор-га-ни-за-ции или пред-при-я-тия. Пара ИНН+КПП поз-во-ля-ет од-но-знач-но иден-ти-фи-ци-ро-вать каж-дое обособ-лен-ное под-раз-де-ле-ние.

…и его со-кра-щен-ное на-име-но-ва-ние

— для на-ло-го-вых пла-те-жей — со-кра-щен-ное на-име-но-ва-ние на-ло-го-во-го ор-га-на, осу-ществ-ля-ю-ще-го адми-ни-стри-ро-ва-ние пла-те-жа в со-от-вет-ствии с за-ко-но-да-тель-ством Рос-сий-ской Феде-ра-ции. Напри-мер, по-лу-ча-тель пла-те-жа: «Управ-ле-ние фе-де-раль-но-го каз-на-чей-ства по г. Москве»; со-кра-щен-ное на-име-но-ва-ние на-ло-го-во-го ор-га-на: «ИФНС Рос-сии N33 по г. Москве». Для дру-гих пла-те-жей, кро-ме на-ло-го-вых, это по-ле обыч-но не за-пол-ня-ет-ся.

Код ОКАТО

— код му-ни-ци-паль-но-го об-ра-зо-ва-ния в со-от-вет-ствии с «Обще-рос-сий-ским клас-си-фи-ка-то-ром объ-ек-тов адми-ни-стра-тив-но-тер-ри-то-ри-аль-но-го де-ле-ния», на тер-ри-то-рии ко-то-ро-го мо-би-ли-зу-ют-ся де-неж-ные сред-ства от упла-ты на-ло-га (сбо-ра) в бюд-жет-ную си-сте-му Рос-сий-ской Феде-рации.

Необ-хо-ди-мо ука-зы-вать пол-ный код ОКАТО из 11 цифр. Если ОКАТО со-дер-жит 2, 5 или 8 цифр, сле-ду-ет до-пол-нить его до 11 ну-ля-ми спра-ва. Если ОКАТО со-сто-ит из 9 цифр (код в фор-ма-те пер-вой ча-сти клас-си-фи-ка-то-ра ОКАТО без сель-ских на-се-лен-ных пунк-тов с кон-троль-ной циф-рой), та-кой код необ-хо-ди-мо пре-об-ра-зо-вать к пол-но-му фор-ма-ту, для че-го за-ме-нить 9-й знак (кон-троль-ную циф-ру) на три но-ля (000).

Псев-до-ссыл-ка «про-ве-рить» по-ка-зы-ва-ет рас-шиф-ров-ку ОКАТО и слу-жит для до-пол-ни-тель-но-го кон-тро-ля кор-рект-но-сти и ак-ту-аль-но-сти вве-ден-но-го ко-да.

Банк по-лу-ча-те-ля пла-те-жа

— пол-ное на-име-но-ва-ние бан-ка или фили-а-ла бан-ка по-лу-ча-те-ля пла-те-жа с обя-за-тель-ным ука-за-ни-ем его ме-сто-на-хож-де-ния. Псев-до-ссыл-ка «за-пол-нить по БИК» ав-то-ма-ти-че-ски за-пол-нит пла-теж-ное на-име-но-ва-ние и ме-сто-на-хож-де-ние бан-ка в со-от-вет-ствии с пред-ва-ри-тель-но вве-ден-ным в по-ле «БИК» бан-ков-ским иден-ти-фи-ка-ци-он-ным ко-дом.

БИК

— бан-ков-ский иден-ти-фи-ка-ци-он-ный код бан-ка по-лу-ча-те-ля пла-те-жа из 9 цифр. Псев-до-ссыл-ка «про-ве-рить» вы-во-дит крат-кую ин-фор-ма-цию о кре-дит-ной ор-га-ни-за-ции и слу-жит для до-пол-ни-тель-но-го кон-тро-ля кор-рект-но-сти и ак-ту-аль-но-сти на-бран-но-го ко-да.

Кор./сч.

— но-мер кор-ре-спон-дент-ско-го сче-та бан-ка по-лу-ча-те-ля пла-те-жа, от-кры-то-го им в учре-жде-нии Бан-ка Рос-сии, 20 цифр. Может от-сут-ство-вать, на-при-мер, ес-ли банк по-лу-ча-те-ля сам яв-ля-ет-ся учре-жде-ни-ем Бан-ка Рос-сии. Псев-до-ссыл-ка «за-пол-нить по БИК» ав-то-ма-ти-че-ски за-пол-нит но-мер кор-ре-спон-дент-ско-го сче-та в со-от-вет-ствии с пред-ва-ри-тель-но вве-ден-ным в по-ле «БИК» бан-ков-ским иден-ти-фи-ка-ци-он-ным ко-дом.

Ста-тус пла-тель-щи-ка

— двух-знач-ный код от 01 до 15. Обя-за-тель-но за-пол-ня-ет-ся толь-ко для на-ло-го-вых пла-те-жей, для всех про-чих бюд-жет-ных пла-те-жей оста-ет-ся пу-стым. В фор-ме «№ ПД-4сб (на-лог)» по-ле мо-жет при-ни-мать толь-ко пе-ре-чис-лен-ные ни-же зна-че-ния, со-от-вет-ству-ю-щие физи-че-ско-му ли-цу:
02 Нало-го-вый агент
09 Пла-тель-щик на-ло-гов (сбо-ров) — ин-ди-ви-ду-аль-ный пред-при-ни-ма-тель
10 Пла-тель-щик на-ло-гов (сбо-ров) — част-ный но-та-ри-ус
11 Пла-тель-щик на-ло-гов (сбо-ров) — адво-кат, учре-див-ший адво-кат-ский ка-бинет
12 Пла-тель-щик на-ло-гов (сбо-ров) — гла-ва кре-стьян-ско-го (фер-мер-ско-го) хо-зяй-ства
13 Пла-тель-щик на-ло-гов (сбо-ров) — иное физи-че-ское ли-цо
14 Пла-тель-щик ЕСН или стра-хо-вых взно-сов на обя-за-тель-ное пен-си-он-ное стра-хо-ва-ние, про-из-во-дя-щий вы-пла-ты граж-да-нам

ИНН пла-тель-щи-ка

— иден-ти-фи-ка-ци-он-ный но-мер на-ло-го-пла-тель-щи-ка из 12 цифр. Обя-за-тель-но за-пол-ня-ет-ся при осу-ществ-ле-нии на-ло-го-во-го пла-те-жа; для дру-гих пла-те-жей за-пол-не-ние это-го по-ля обыч-но не тре-бу-ет-ся.

КБК

— код клас-си-фи-ка-ции до-хо-дов бюд-же-тов Рос-сий-ской Феде-ра-ции из 20 цифр.

Псев-до-ссыл-ка «про-ве-рить» по-ка-зы-ва-ет со-от-вет-ствия, най-ден-ные в спра-воч-ни-ках КБК, и слу-жит для кон-тро-ля кор-рект-но-сти и ак-ту-аль-но-сти вве-ден-но-го ко-да.

Сум-ма

— сум-ма пла-те-жа. В ка-че-стве раз-де-ли-те-ля руб-лей и ко-пе-ек в дан-ной фор-ме мож-но ис-поль-зо-вать точ-ку, за-пя-тую или де-фис. При пе-ча-ти сум-ма бу-дет ав-то-ма-ти-че-ски от-фор-ма-ти-ро-ва-на в со-от-вет-ствии с тре-бо-ва-ни-я-ми.

Дата

— да-та за-пол-не-ния кви-тан-ции. Для за-пол-не-ния по-ля се-го-дняш-ним чис-лом слу-жит со-от-вет-ству-ю-щая псев-до-ссыл-ка. Мож-но оста-вить это по-ле пу-стым, чтобы за-пол-нить его вруч-ную непо-сред-ствен-но пе-ред опла-той.

Двух-сто-рон-ний ва-ри-ант.

Одно-сто-рон-ний и двух-сто-рон-ний ва-ри-ан-ты фор-мы «№ ПД-4сб (на-лог)» аб-со-лют-но рав-но-прав-ны. Двух-сто-рон-ний ва-ри-ант мень-ше по раз-ме-ру, но его пе-чать со-пря-же-на с неиз-беж-ны-ми неудоб-ства-ми, ес-ли толь-ко вы не ис-поль-зу-е-те прин-тер с воз-мож-но-стью двух-сто-рон-ней пе-чати.

Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно сформировать платежные документы и квитанции на оплату налога . А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

Уважаемые читатели - на страницах нашего сайта вы найдете самые свежие новости об изменениях законодательства РФ, а также множество статей, отвечающих на самые разные правовые вопросы.

Однако данные статьи рассматривают типовые способы решения юридических проблем, в то время как в каждом отдельном случае существует масса важных деталей и нюансов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете получить юридическую консультацию обратившись в форму онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта.

Какие возможности предоставляет сервис «Уплата налогов физических лиц»

Интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

  • формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);
  • формировать платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ;
  • формировать платежные документы на уплату задолженности;
  • распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Таким образом, с помощью данного сервиса физические лица могут заплатить следующие налоги:

  • Налог на имущество физических лиц
  • Земельный налог
  • Транспортный налог
  • по форме 3-НДФЛ )
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента. (только в части авансовых платежей)

Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц».

Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы - . Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.

Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.

Читайте также:

  • Онлайн калькулятор транспортного налога поможет вам быстро рассчитать сумму налога, которую вам необходимо оплатить за свое транспортное средство. Напомним, что обязанность по уплате транспортного налога лежит на всех владельцах транспортных…
  • В целях создания благоприятных условий деятельности самозанятых граждан законопроектами предусматривается проведение в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимента по установлению специального налогового режима. Пакет проектов…
  • Форма декларации налога на прибыль — это форма, заполняемая для отчетности организаций по полученными прибылям за определенный период. Документ ведется в соответствии с нормативными требованиями. Периодами для отчетности являются полугодие,…

Сведения о платеже

Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.

Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.

В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:

  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ );
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).
  • Налог
  • Штраф

Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”

Реквизиты получателя платежа

На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.

Тут у вас есть 2 варианта:

1 - Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.

2 - Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.

При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).

Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.

Заполняем реквизиты налогоплательщика

И последнее что нам предстоит заполнить - реквизиты налогоплательщика.

Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.

Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.

Формируем квитанцию и выбираем способы оплаты

Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:

Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.

При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков. Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог.

В банке. Для этого предусмотрены специальные формы платежных документов (извещений).

В качестве платежного документа для уплаты налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджет РФ физическим лицам рекомендуется использовать форму № ПД (налог), бланк которой утвержденый совместным письмом Минфина и Сбербанка России от 12 марта 2007 г. № ГВ-6-10/173@/07-1142.

В ряде случаев налоговые органы сами присылают налогоплательщикам - физическим лицам уже заполненные по форме квитанции вместе с уведомлением или требованием об уплате налога. Например, владельцы приватизированных квартир ежегодно получают такие письма.

Все платежные квитанции, формируемые и высылаемые налоговым органом налогоплательщикам, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, о чем будет свидетельствовать указанный в реквизите "Индекс документа" индивидуальный номер, состоящий из 13 знаков. В этом случае налогоплательщику остается заполнить только реквизиты "Плательщик (подпись)" и "Дата".

Также, в квитанции, формируемой налоговым органом, в специально отведенном месте наносится штрих-код. Данный код содержит необходимую информацию, позволяющую в дальнейшем идентифицировать плательщика и назначение платежа.

Правила заполнения формы № ПД (налог)

В форме указываются следующие показатели (см. образец заполнения).
Поле Значение
ИНН плательщика (60) Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика - физического лица ИНН в поле "ИНН" плательщика проставляются нули ("0"). В поле "Ф.И.О. плательщика" указываются:
  • для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество и в скобках сокращенное наименование категории физического лица - ИП;
  • для частных нотариусов - фамилия, имя, отчество и в скобках - нотариус;
  • для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - фамилия, имя, отчество и в скобках - адвокат;
  • для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - фамилия, имя, отчество и в скобках - КФХ;
  • для иных физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН получателя (61) Значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
КПП получателя (103) Значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
Получатель Наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального образования) и в скобках - наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
104 Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
105 Значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ
106 Показатель основания платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего периода
ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа
ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа
РС - погашение рассроченной задолженности
ОТ - погашение отсроченой задолженности
АП - погашение задолженности по акту проверки
АР - погашение задолженности по исполнительному документу
107 Показатель налогового периода.
110 Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных НК РФ, административных штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль "0".
Статус (101) 02 - налоговый агент
09 - индивидуальный предприниматель
10 - нотариус, занимающийся частной практикой
11 - адвокат
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства
13 - иное физическое лицо
14 - физическое лицо - плательщик единого социального налога и физическое лицо - плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, производящие выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ)

В поле 107 проставляется показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками ("."). Этот показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, - "число.месяц.год".
Знак Значение
Календарный день (ДД) МС - месячные платежи
KB - квартальные платежи
ПЛ - полугодовые платежи
ГД - годовые платежи
Точка "." Точка "."
Номер месяца (ММ) Для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года (от 1 до 12), для квартальных платежей - номер квартала (от 1 до 4), для полугодовых - номер полугодия (1 или 2). При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки заполняются нулями
Точка "." Точка "."
Год, за который производится уплата налога (ГГГГ) Год, за который производится уплата налога

При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки показателя налогового периода заполняются нулями. Если же законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены конкретные даты его уплаты для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.

Рассмотренная выше форма для уплаты налогов не является единственной. Так, индивидуальные предприниматели и физический лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие расчетного счета в банке, могут оплачивать налоги, используя

Бланк квитанции ПД-4 Сбербанка предназначена для самостоятельного заполнения при внесении различных видов платежей. Для удобства плательщиков такую квитанцию можно скачать и заполнить заранее на типовом бланке.

Что нужно знать о бланке ПД-4

Необходимость регулярной оплаты в пользу государственных структур и организаций делает востребованной квитанцию Сбербанка формы ПД-4 среди людей. Плательщики активно используют для удобства скачанные файлы в формате DOC, Excel, PDF.

Какие есть формы квитанции

Квитанция ПД-4 — это платежный документ, предназначенный для внесения данных о плательщике и, в зависимости от формы, предоставляемый в бюджетные или не бюджетные организации.

Сбербанк совместно с МНС разработали универсальный бланк, который в дальнейшем был разделен на следующие формы:

  1. ПД-4 — документ, который заполняется для платежей, отличных от бюджетных.
  2. ПД-4 сб (налог) — квитанция Сбербанка по такой форме, предназначенная для уплаты средств в бюджет (пошлины, налоговые сборы).

Такое разделение позволило сократить некоторые реквизиты в обычной ПД-4 платежке. КБК, ОКТО и некоторые другие реквизиты остались только в квитанции Сбербанка по форме ПД-4 налог.

Заполните бланк квитанции перед походом в Сбербанк — это удобно и практично

Где скачать документ онлайн

Вы привыкли рассчитывать свое время и не тратить его попусту — значит скачать платежный документ лучше заранее в режиме онлайн. Какие могут быть бесплатные варианты?

Мы предлагаем вам бесплатно скачать онлайн бланки и на нашем сайте для ознакомления и последующего заполнения перед походом в Сбербанк.

Обратите внимание, на сайте Федеральной налоговой службы можно скачать онлайн только форму квитанции ПД-4 сб налог.

Удобно будет также скачать и заполнить квитанцию по заданной форме в режиме онлайн.


Обратитесь на сайт налоговой службы, строке поиска введите сочетание символов «ПД-4» и система предложит вам перейти по ссылке, которая позволит скачать бланк квитанции

Как заполнять платежку

При заполнении платежки Сбербанка (бланк квитанции ПД-4) потребуются реквизиты получателя. К ним относятся:

  • Полное наименование организации – получателя;
  • Номер расчетного счета;
  • Наименование банка;
  • Номер кор. счета банка получателя.

Примечание: В случае ошибки при заполнении граф потребуется новый бланк, так как исправления не допускаются.

Отправитель при заполнении квитанции Сбербанка (форма ПД-4) в бланк вносит следующие данные:

  • Наименование платежа;
  • Номер лицевого счета (код);
  • ФИО и адрес.

После останется только скачать квитанцию или распечатать готовый заполненный бланк. Это дает возможность быстро оформить платежку и отредактировать ее при необходимости. Количество заполненных полей регулируется самостоятельно. Допускается частичное заполнение от руки.

Заключение

Квитанция ПД-4 Сбербанка заполняется любым удобным способом. Сделать это можно до прихода в банк. После оплаты кассир возвращает вторую половину бланка с указанными на ней данными, свидетельствующие о проведении операции (дата, печать и пр.).

Глава 28 раздела IX Налогового кодекса РФ (сокращенно - НК РФ), а также региональные правовые акты устанавливают обязанность лиц, на которых зарегистрированы автомобили, . Где в 2019 году взять квитанцию на оплату транспортного налога и как , узнайте из этого материала.

Отличия уплаты налога у граждан и юридических лиц

Налогоплательщиками по данному государственному сбору могут быть не только граждане, но и организации. Однако процедура исчисления суммы платежа для физических и имеет существенную разницу. Эти отличия зафиксированы в п. 1 ст. 362 НК РФ , гласящей, что:

налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. А сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ.

Этим органом выступает ГИБДД.

При этом квитанция налога на транспортное средство исключительно гражданам, которые, с юридической точки зрения, являются физическими лицами. Фирмы, на которых зарегистрирован автомобиль, обязаны самостоятельно заполнять специальную декларацию.

Физические лица получают документы обычной почтой, хотя можно воспользоваться и услугами официального электронного портала ФНС РФ . Войдя в личный кабинет, человек может скачать и распечатать квитанцию оттуда. Юридические лица также имеют доступ для скачивания декларационных бланков в электронной форме, которые затем распечатываются.

Как получить квитанцию на транспортный налог для машины

Согласно п. 2 ст. 52 НК РФ:

в случае если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

По общему правилу документы об оплате ФНС высылает каждому налогоплательщику заказным письмом.


Допускается передача уведомления лично в руки автовладельцу под расписку. Также уведомление может быть направлено на электронную почту после получения согласия налогоплательщика, и документ будет считаться полученным с момента отправления электронного письма. Если ФНС РФ осуществляет отправление документов заказным письмом, то, согласно п. 4 ст. 52 НК РФ:

налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма.

Однако бывают случаи, когда платежные документы теряются. В такой ситуации есть несколько возможностей, чтобы найти квитанцию на транспортный налог:

  • отправиться со свидетельством ИНН и документом, удостоверяющим личность, в местную налоговую инспекцию, подать заявление на выдачу квитанции;
  • войти в личный кабинет на сайте «Госуслуги» , перейти на официальный сайт ФНС - nalog.ru и авторизоваться на нем при помощи учетной записи, созданной на портале «Госуслуги»;
  • зайти на сайт ФНС РФ, зарегистрироваться на нем или авторизоваться в личном кабинете и найти платежный документ там.

О последнем способе следует рассказать подробнее и обозначить все этапы получения документов электронным способом. На сайте налоговой службы действует отдельный онлайн-сервис , носящий название «Уплата налогов физических лиц» . Там можно уплатить не только сбор за автомобиль, но и за имущество, НДФЛ, а также иные госпошлины.

Терялась ли у Вас квитанция по оплате транспортного налога?

Чтобы распечатать квитанцию на оплату транспортного налога для физических лиц, для начала на сайте нужно оформить запрос на документ в личном кабинете на электронном портале ФНС РФ. Происходит это следующим образом:

  1. Заполняется Ф. И. О . обязанного к уплате сбора лица, а также его ИНН.
  2. Выбирается тип госпошлины (в нашем случае это налог на транспортное средство), в форму вносится адрес, где проживает автовладелец, указывается тип платежа (непосредственно налог, пеня, штраф или начисленные проценты), вносится сумма подлежащего уплате налога.
  3. Выбирается способ осуществления уплаты (безналичная или наличная форма).
  4. Происходит формирование самого документа.

Далее следует определиться, как именно нужно будет распечатать квитанцию на транспортный налог с сайта налоговой. Документ обычно оформляется в PDF-формате, поэтому для его чтения на компьютере потребуется программа Adobe Acrobat Reader, SumatraPDF или аналогичный им софт. Скачанный файл открывается с помощью этих программ и распечатывается на принтере.

Стоит отметить, что, согласно ст. 45 НК РФ:

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.

Однако госпошлину может оплатить и иное лицо. Для этого последнему необходимо в платежном документе отразить информацию о человеке, за которого уплачивается сбор.

Подробнее об информации, содержащейся в уведомлении и квитанции

ФНС РФ, осуществив все необходимые расчеты, в конверте отправляет уведомление об оплате госпошлины с приложенной к нему квитанцией на адрес регистрации автовладельца. Оба документа составляются по особым правилам. В уведомлении обязательно содержатся сведения о:

  • налоговом органе , направившем письмо (полное наименование государственной структуры, а также справочная информация - номера телефонов, ссылка на официальный сайт, электронная почта и т. д.);
  • налогоплательщике (Ф.И.О. налогоплательщика, информация о его местожительстве);
  • названии регионального сбора , а также необходимой к оплате сумме;
  • периоде , в который госпошлина должна быть уплачена;
  • штрафных санкциях в случае игнорирования обязанности или просроченного платежа (подробно обозначена процентная ставка пени).

Квитанция на уплату транспортного налога с физического лица содержит в себе информацию о:

  • владельце автомобиля (помимо адреса его проживания и Ф.И.О., документ содержит в себе и ИНН);
  • получателе (т.е. ФНС РФ и ее банковском счете, на который поступит оплата);
  • точном размере государственного сбора ;
  • дате , до которой обязанность должна быть выполнена;
  • прочих реквизитах (КПП, БИК, ОКТМО, КБК и т. д.).

Для тех, кто не знает, как выглядит квитанция на транспортный налог, стоит уточнить, что недавно она претерпела изменения. Теперь бланк стал оформляться в соответствии с современными требованиями - в левой верхней части документа фиксируется QR-код , с помощью которого можно упростить процедуру платежа.

Поднося код к банкомату, снабженному сканером, пользователь дает возможность аппарату считать с него всю необходимую информацию, в частности о размере платежа. Собственнику автомобиля нужно будет ввести в банкомате лишь данные ИНН. Иногда может потребоваться номер водительского удостоверения, а также паспортные данные.

Заполнение декларации по транспортному налогу для юридических лиц

Организации вне зависимости от их правовой формы не должны волноваться о получении квитанций. У них собственная процедура, заключающаяся в заполнении декларации. Бухгалтерский отдел компании сам рассчитывает размер сбора, подлежащего уплате, учитывая поправки к нормативно-правовым актам.

Декларация содержит несколько разделов:

  1. Титульный лист - все сведения о юридическом лице будут вписаны именно в него.
  2. Раздел I - информирует налоговые структуры о платежной сумме, которую собирается уплатить организация.
  3. Раздел II - указывает на порядок исчисления госпошлины.

Если компания владеет несколькими автомобилями, то не нужно заполнять отдельные декларации на каждую машину. Документ подается в одном экземпляре на все имеющиеся у юридического лица транспортные средства.


Кроме того, существуют некоторые особенности заполнения декларации:

  1. Бланк можно заполнить вручную или печатным способом.
  2. При выборе ручного способа заполнения запрещено пользоваться ручками с цветной пастой (зеленой, красной и т. д.). Документ заполняется ручками с синей, черной или фиолетовой пастой.
  3. Запрещена двусторонняя печать декларации. Каждый раздел должен быть выведен через принтер на отдельном листе. Каждый лист нужно пронумеровать.
  4. Исправлять данные, внесенные в бланк, с помощью ластика или корректора не допускается. Однако, если возникла необходимость в исправлении старой информации, эти изменения должны быть заверены заявителями путем их подписи на документе.
  5. В одну ячейку вносится один символ. Пробел также является символом.
  6. В случае, если при расчетах размера госпошлина исчисляется в рублях и копейках, последние не прописываются. Если сумма ниже 50 копеек, то она не уплачивается. Если выше - то округляется до рубля (например, если вышло 1800 руб. 60 коп., то подлежит оплате 1801 руб.).
  7. Вся информация вносится в документ заглавными печатными буквами.

Подробнее узнать о том, как правильно нужно заполнять декларацию, дабы не допустить существенных ошибок, можно в Приказе ФНС РФ от 5 декабря 2016 года № ММВ-7-21/668@ . В этом же приказе в приложении содержится и форма бланка, которую можно скачать непосредственно из правового документа.

Сроки уплаты транспортного сбора


Ст. 363 и 363.1 НК РФ , за который обязанность по уплате госпошлины за автомобиль должна быть исполнена. Нормативные предписания гласят, что сбор:

подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, а налоговые декларации представляются налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Государственный сбор за автомобили является региональным налогом, а юридические лица оплачивают его по частям в каждый квартал, а в конце периода вносят окончательную сумму. Согласно все той же ст. 363 НК РФ:

порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций устанавливаются законами субъектов РФ.

Знание сроков необходимо потому, что в случае задержки с выполнением обязанности ФНС РФ может начислить пеню. Поэтому даже если платежные документы не пришли вовремя по какой бы то ни было причине, сбор все равно должен быть внесен в надлежащий срок.

Ошибки в документах: что предпринять

Хотя большинство работ в настоящее время выполняется на компьютере, в государственных учреждениях работают обыкновенные люди, которые могут внести в вычислительные машины неверные данные. Погрешности в расчетах могут возникнуть из-за неверного указания объема двигателя или уровня его токсичности, срока эксплуатации автомобиля или периода владения им.

Неправильные вычисления могут привести к необоснованному увеличению платежной суммы. Устранить такую ошибку можно разными способами:

  1. Подать заявление в ФНС РФ, где будут четко указаны причины неточности в расчетах.
  2. Прийти в местную налоговую инспекцию и предъявить сотрудникам в доказательство своей правоты техпаспорт машины .
  3. Впоследствии работники государственной службы будут обязаны направить полученные сведения в ГИБДД, которая зафиксирует у себя новые данные, осуществит перерасчет и отправит обновленную информацию обратно в налоговую.